《審計總監(jiān)工作職責2024職責(匯總33篇)》
審計總監(jiān)工作職責2024職責(精選33篇)
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇1
1. 全面負責審計部工作,搭建集團內控管理體系;
2. 制定集團審計和風險管控制度及流程;
3. 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
4. 負責分子公司內控審計及單位負責人離職審計;
5. 負責廉潔自律檢查工作及離職審計工作;
6. 建設并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇2
1.協(xié)助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;
2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務、重大合同等相關經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性的審計;
3.開展常規(guī)及專項的內部審計工作,包含但不限于:經(jīng)營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項目、固定資產(chǎn)、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;
4. 配合審計委員會、外審師和其他監(jiān)管部門的相關工作;
5.領導安排的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇3
1、 按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規(guī)程或方法。
2、 對外兼并收購項目的審計調查,參與公司參股擬上市項目的財務規(guī)范工作。
2.對公司的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。
3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監(jiān)督。
4.對公司的經(jīng)營管理和經(jīng)營績效進行審計監(jiān)督,評價。要求:5年以上審計工作經(jīng)驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識;較強的溝通協(xié)調能力和對突發(fā)事件的應變能力。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇4
1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監(jiān)督規(guī)定,制度,和內部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內部審計工作計劃;
2、依據(jù)《內部審計規(guī)定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協(xié)調各方面的關系;審核審計報告,向集團董事長匯報工作;
3、 協(xié)助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度, 并提出健全制度或改進工作的合理化建議;
4、 監(jiān)督集團公司及各子公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行;
5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;
6、 審查集團公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點;
7、 根據(jù)集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;
8、 負責審計監(jiān)督部員工的培訓和績效考核,審批相關員工的費用、假期及其它申請;
9、 完成主管上級交辦的其它工作。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇5
1.協(xié)助中心負責人制定年度審計監(jiān)察工作計劃、流程制度;
2.負責工程造價、施工現(xiàn)場、招標采購等業(yè)務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關風險點,同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。
3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;
4.負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議
5.負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實
6.中心負責人交辦的其它工作。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇6
1.按照國家有關法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;
2.負責審計數(shù)據(jù)的準確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務收支、經(jīng)營活動進行審計;
5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;
6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;
7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;
8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經(jīng)濟責任進行審計;
9.與稅務局、律師所,等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;
10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇7
1.全面負責公司造價審計,對項目造價監(jiān)管提供方案;
2.對公司重大工程實行全過程造價監(jiān)管,降低項目造價運營風險;
3.對公司常規(guī)工程實行定期抽查審計,加強項目造價監(jiān)管;
4.組織項目內部結算審計,對工程超成本費用進行合理評定;
5.組織完善公司造價管理流程,促進公司造價管理向良性發(fā)展;
6.完善合約管理體系,加強合同經(jīng)濟風險控制;
7.及時處理公司造價管理過程中出現(xiàn)的重大造價誤差問題;
8.統(tǒng)籌協(xié)調公司重大項目內外結算問題;
9.總經(jīng)理交辦的其它任務。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇8
1、主持審計監(jiān)察中心的工作;
2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;
3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務所進行;
6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務收支審計;
7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇9
1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;
2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);
3、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;
6、根據(jù)審計結果及時編制審計分析及建議;
7、審計資料、底稿的歸檔、保管。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇10
1. 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規(guī)劃;
2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團法律風險管理制度、管理體系,并根據(jù)風險管理制度開展法律風險防控工作;
3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據(jù)計劃、方案開展法律風險管理工作;
4.組織集團各業(yè)務板塊、各項目開展風險自查,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,督促風險責任單位進行風險事件的應對,并對事件應對、缺陷整改情況進行監(jiān)督;
5. 對重大合同、業(yè)務經(jīng)營事項進行法律風險事前審查,提示風險;
6. 組織開展法律風險管理、合同合規(guī)培訓工作
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇11
1、根據(jù)公司實際情況編制并執(zhí)行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;
2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監(jiān)督;
3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;
4、根據(jù)審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;
5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監(jiān)督。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇12
1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;
2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;
3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規(guī)性
4.進行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;
5.根據(jù)審計結果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇13
1、制定項目審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇14
1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務流程、文件等;
2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;
3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;
4、組織協(xié)調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經(jīng)辦人和具體實施時間;
5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;
6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;
7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;
8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇15
1、建立公司的審計管理體系,制定公司審計的管理制度和明細,編制年度審計計劃和審計方案;
2、編制審計報告,進行問題披露,提出改進建議和決策依據(jù);
3、組織執(zhí)行后續(xù)審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案;
4、協(xié)調公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關系,配合有關外部檢查;
5、完成領導交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇16
1.規(guī)劃和組建集團內部監(jiān)控系統(tǒng),參與相關涉外事項,科學管理朗致經(jīng)營風險;
2.為朗致戰(zhàn)略發(fā)展及規(guī)劃提供最先進、權威的專業(yè)支撐;
3.內部審計團隊管理賦能,朗致科學風險管理氛圍營造。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇17
1.根據(jù)公司業(yè)務情況,制定內控制度,并有效進行監(jiān)督提出改進建議;
2.負責公司賬務審計,包括:結算、賬款、資金、成本費用、資產(chǎn)、營運成本審計等;
3.負責公司采購流程審計;
4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風險;
5.審計團隊日常管理工作。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇18
1.負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實施程中不斷改進;
2.負責公司上市后的內控體系的搭建和完善;
3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;
4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,并根據(jù)風險控制需要確定審計關鍵工作;
5.監(jiān)察工作:根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監(jiān)督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;
6.舞弊調查工作:開展經(jīng)濟舞弊調查,并建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;
7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,提高團隊執(zhí)行力和凝聚 力。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇19
1. 制訂集團年度經(jīng)營審計(含業(yè)務審計與財務審計)計劃并組織實施;
2. 對集團各項經(jīng)營業(yè)務進行審計,起草審計報告并進行風險提示;
3. 對內部管理權限執(zhí)行情況、經(jīng)營管理效能、資產(chǎn)運營狀況、財務合規(guī)性等進行審計監(jiān)督;
4. 協(xié)助部門總監(jiān)對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;
5. 協(xié)助部門總監(jiān)對重要經(jīng)濟活動和出現(xiàn)的重大事故開展專項審計調查,起草審計報告;
6. 匯總審計結果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;
7. 協(xié)助部門總監(jiān)參與外審機構的溝通協(xié)調,并配合相關工作開展;
8. 配合固定資產(chǎn)管理部門落實完成固定資產(chǎn)核銷工作;
9. 對出納工作提出建議并進行監(jiān)督;
10. 對審計活動后的相關資料進行匯總和歸檔。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇20
1.負責公司內部審計體系構建和相關制度的撰寫與修訂;
2.負責公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實施;
3.檢查公司各下屬控股企業(yè)內部控制制度(包括內部管理控制制度、業(yè)務控制制度、內部財務會計控制制度等)的執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進行評價;
4.對公司及下屬控股企業(yè)的經(jīng)濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監(jiān)督,為優(yōu)化公司經(jīng)營管理流程提供意見建議;
5.負責公司及下屬企業(yè)的經(jīng)營者任期(或離任)經(jīng)濟責任審計,為經(jīng)營者升職、降職、免職和調動提供參考依據(jù);
6.根據(jù)需要對《審計報告》的落實情況,安排必要的跟蹤管理和后續(xù)審計;
7.負責公司內部審計隊伍建設和管理,提升內部審計專業(yè)技能;
8.協(xié)調外部審計工作,對外部中介機構在公司的審計工作進行監(jiān)督和評價。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇21
1、負責集團內部審計、內控體系搭建;
2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內控制度執(zhí)行情況進行全面審計;
3、擬定并完善內部審計制度和流程,
4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算并落實執(zhí)行;
5、督促審計結論和建議的整改;
6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
7、對審計項目進行調查、核實,搜集審計證據(jù),出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價。
8、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;
9、協(xié)調公司與外部監(jiān)督、外審之間的關系;
10、負責公司內部控制評估報告的編制
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇22
1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。
2、負責集團審計工作的規(guī)劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案。
3、對涉及財務收支、財務報表、制度執(zhí)行、內部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。
4、負責監(jiān)督和審計集團各項管理制度、流程的執(zhí)行情況。
5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。
6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。
7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。
8、其他上級領導交辦的工作。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇23
1、協(xié)助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;
2、根據(jù)年度審計工作計劃,負責組織實施經(jīng)濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發(fā)現(xiàn)進行描述和分析并提出相應的審計建議;
3、負責組織開展后續(xù)跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續(xù)跟蹤審計發(fā)現(xiàn)問題的改進,關注審計發(fā)現(xiàn)事項的完善;
4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監(jiān)督檢查、調查取證等工作,落實審計整改意見。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇24
1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新,制定風險管控方案,構建業(yè)務風險評價及預警體系。
2.完善風控審計職責,梳理業(yè)務風險點,對風控審計運營結果負責,監(jiān)控風險運營數(shù)據(jù)。
3.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計計劃,并實施。
4.負責對公司的項目投資開發(fā)、設計管理、招標采購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。
5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監(jiān)控、事后風險審計檢查,出具風險審計預警提示和風險審計評估報告,提出改進建議,并監(jiān)督整改到位。
6.負責建立、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。
7.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇25
1、負責協(xié)助搭建集團監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度。 監(jiān)督規(guī)章制度的落地實施;
2、負責組織所轄范圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團及下屬單位經(jīng)濟責任審計 、內控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;
3、負責公司內審咨詢服務,受理并對集團及屬下單位內部人員反舞弊舉報開展調查,糾正和處理管理中的違規(guī)違紀行為;
4、負責經(jīng)營、成本、財務相關經(jīng)濟類審計工作;
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇26
1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;
2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,包括工程預決算管理、合約規(guī)劃、項目目標成本和動態(tài)成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內容;
3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議;
4、跟進審計結果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;
5、匯總、整理審計發(fā)現(xiàn),編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;
6、通過審計意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實,與業(yè)務部門建立良好的工作關系,保持順暢的日常溝通渠道;
7、完成領導臨時交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇27
1、搭建集團內控管理體系,制定內控制度,并有效進行監(jiān)督提出改進建議;
2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程,組織執(zhí)行審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案
3、負責對公司經(jīng)營管理進行審計監(jiān)控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;
4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
6、 建設并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇28
1、統(tǒng)籌并搭建內部控制體系,關注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內控工作計劃;
2、識別內審工作重點領域,擬定內部審計工作計劃并負責實施,對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;
3、和總部財務/技術部門密切合作,建立并完善集團指標信息化、智能化風險監(jiān)控體系;
4、熟悉公司內部各類內部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經(jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;
5、提供內審咨詢、開展相關培訓,營造良好的管控環(huán)境。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇29
1、根據(jù)集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;
2、主持擬定并及時修訂審計監(jiān)察部的各項管理制度;
3、主持集團內部經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;
4、對公司下屬公司各項制度的執(zhí)行情況、各崗位人員侵占公司資產(chǎn)及財務等進行監(jiān)督檢查;
5、負責審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監(jiān)控職能需求,負責籌備公司審計委員會會議,并負責提供公司有關經(jīng)營方面的審計資料,負責執(zhí)行并督辦審計委員會的有關決議。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇30
職責描述:
1、全面負責公司及項目招投標、造價、合約、成本管控工作;
2、完善目標成本管理和動態(tài)成本監(jiān)控預警機制和體系,負責各環(huán)節(jié)的成本測算工作,為各環(huán)節(jié)提供技術數(shù)據(jù)支持;
3、健全和完善集團全成本管理監(jiān)督體系、制度及流程,并組織貫徹和落實;
4、負責集團全成本數(shù)據(jù)庫和建造標準管理,推進集團成本標準化管理和限額設計管控;
5、負責項目招投標、重大采購合約談判、審核合同文本等工作;
6、負責市場調查,了解市場行情,收集、整理建筑單位信息及材料或設備價格信息,負責在不同的工程階段組織分析造價構成及市場動態(tài),為項目決策提供依據(jù);
7、預決算管理,組織各類項目的.結算審核工作,負責項目成本后評估工作等;
8、負責公司成本控制審計與工程結算審計;指導與監(jiān)控項目開發(fā)各階段成本管理工作,包括投資決策階段的成本測算,項目開發(fā)階段的目標成本、超目標成本控制與分析,項目竣工階段的成本結算,項目評估階段的成本后評估工作等。
崗位要求:
1、工程管理相關專業(yè),大?;蛞陨蠈W歷;
2、8年以上工程造價工作經(jīng)驗;熟悉房地產(chǎn)開發(fā)成本控制管理;熟悉有關工程造價指標,市場材料信息;熟悉有關政府政策文件;
3、本崗位需具備的職業(yè)資格:中級或以上職稱或造價師工程師;
4、精通土建、機電、工程、材料等招投標、采購、合約的管控流程,對目標成本、動態(tài)成本管理體系有一定理解,熟悉工程施工節(jié)點、招標采購流程;
5、能獨立完成項目各階段估算、概算、預算和結算工作
6、熟悉工程施工相關法律法規(guī)、工程造價相關政策,熟練掌握工程技術知識、材料設備性能等相關產(chǎn)品信息,具有較強的成本綜合分析能力;
7、人品正直,責任心強,具有較強的領導和計劃能力,談判、溝通和協(xié)調的能力,具有較高的職業(yè)素養(yǎng)及職業(yè)操守。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇31
1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團內部審計管理制度流程,制定集團年度內審計劃;
2. 對投資項目進行財務預測,風險評估、收益預測、退出方案制訂,同時出具投資建議書;
3.協(xié)助建立和完善集團各組織內部體系、流程及制度,對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估;
4.根據(jù)內審計劃,主導公司內部審計檢查工作,并組織落實,包括各種財務審計、業(yè)務審計、專項審計、常規(guī)審計等;
5.編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;
6.對集團及各分子公司重大項目及業(yè)務操作執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控,及時預警運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議;
7.完成主管交辦的其他工作。
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇32
1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;
2、負責對公司年度重大經(jīng)營、管理進行專項審計評價
3、負責對公司財務收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,
4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,
5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價,
6、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,
7、開展監(jiān)察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,并對員工違紀違規(guī)
為進行處理,
8、協(xié)助中心負責人開展內部日常事務工作
審計總監(jiān)工作職責2024職責 篇33
1、負責部門管理制度、工作標準、業(yè)務流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;
2、負責根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門的業(yè)務規(guī)劃、年度、季度、月度計劃,并監(jiān)督計劃的落實;
3、負責下屬員工的工作安排,并對下屬進行工作指導、監(jiān)督,確保部門工作的順利開展;
4、負責落實本部門績效考核工作;
5、負責督導各級審批/審核意見在本部門經(jīng)辦事宜中的落實;
6、負責公司財務審計管理,指導實施財務日常審計和專項審計,對公司內部的資產(chǎn)、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;
7、負責對總部及項目公司的經(jīng)營狀況進行審計,對審計結果提出處理建議;
8、配合集團內部審計工作;
9、負責公司工程審計管理,負責建立和完善工程審計制度、規(guī)范,建立重大項目的全程合規(guī)性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;
10、負責公司管理審計,建立和健全公司管理體系內控體制,包括對公司管理制度規(guī)范的合理化建議、執(zhí)行評估、風險識別及防范優(yōu)化方案;
11、組織部門建立和完善流程管理體系,進行流程審核,推進流程改進;
12、組織部門推進信息化建設,改進信息管理工作,支持公司業(yè)務的高效運轉;
13、完成其他職責內的工作事項。